Faktúra č. DFB/23/0823

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0823
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.12.2023
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0622/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0622/2023 Objednávame si u Vás dózy 0,5 l číre 2 násobné 200 ks a vrchnáky 200 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PS EUROPLAST, s.r.o. 36497282 36,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť