Faktúra č. DFB/23/0664

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0664
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.09.2023
  • Celková hodnota: 561,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0506/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0506/2023 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 562,00 € 16.09.2023 04.10.2023 Objednávka
Tlačiť