Faktúra č. DFB/23/0369

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0369
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.06.2023
  • Celková hodnota: 1 081,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/20
  • Identifikácia objednávky: 0270/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0270/2023 Objednávam si u Vás pracie prostriedky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 081,39 € 22.05.2023 31.05.2023 Objednávka
Tlačiť