Faktúra č. DFB/23/0359

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0359
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 865,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/15
  • Identifikácia objednávky: 0278/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0278/2023 Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 865,38 € 30.05.2023 06.06.2023 Objednávka
Tlačiť