Faktúra č. DFB/23/0342

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0342
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 52,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0241/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0241/2023 Objednávame si u Vás žalúziu a opravu okna Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 WIBER sp, s.r.o. 36456446 52,69 € 12.05.2023 25.05.2023 Objednávka
Tlačiť