Faktúra č. DFB/23/0279

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0279
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 235,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0218/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0218/2023 Objednávame si u Vás servis kosačiek. výmenu oleja. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LUMOLA s.r.o. 46469630 235,55 € 27.04.2023 09.05.2023 Objednávka
Tlačiť