Faktúra č. DFB/23/0268

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0268
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.04.2023
  • Celková hodnota: 516,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/8
  • Identifikácia objednávky: 0211/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0211/2023 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre DSS podľa priloženého zoznamu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 516,02 € 24.04.2023 09.05.2023 Objednávka
Tlačiť