Faktúra č. DFB/23/0256

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0256
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.04.2023
  • Celková hodnota: 145,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0197
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0197 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 225,60 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 225,60 € 01.04.2014 16.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0197 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 127,31 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 127,31 € 03.04.2017 19.04.2017 Objednávka
0197 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 27,31 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 27,31 € 08.04.2016 12.04.2016 Objednávka
0197 Objednávame si u vás čistiac. prostr. Topmatic, Toprinse, Soľ zmäkčovacia vo finanč. čiastke 442,20 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MODEMO,s.r.o. 36476625 442,20 € 17.04.2015 22.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť