Faktúra č. DFB/23/0209

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0209
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 117,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0164
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0164 Objednávame si u vás baldovskú vodu podľa vlastného výberu v sume 83,66 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 83,66 € 10.03.2014 01.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0164 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 61,73 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 61,73 € 28.03.2017 30.03.2017 Objednávka
0164 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 573,94 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. Stropkov 36447269 573,94 € 21.03.2016 24.03.2016 Objednávka
0164 Objednávame si u vás cigarety, tabak, cig. papieriky,zapaľovače podľa vlastného výberu pre PSS DSS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 26.03.2015 31.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť