Faktúra č. DFB/23/0186

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0186
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.03.2023
  • Celková hodnota: 39,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0148
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0148 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 216,73 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 216,73 € 18.03.2014 25.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0148 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,74 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,74 € 21.03.2017 24.03.2017 Objednávka
0148 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 300,85 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 600,85 € 15.03.2016 18.03.2016 Objednávka
0148 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 365,81 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 365,81 € 12.03.2015 26.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť