Faktúra č. DFB/23/0180

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0180
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.03.2023
  • Celková hodnota: 65,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0141
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0141 Objednávame si u vás drogériu podľa vlastného výberu v súme 418,80 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 418,80 € 19.03.2014 21.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0141 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 53,64 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 53,64 € 17.03.2017 21.03.2017 Objednávka
0141 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 441,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 441,68 € 01.03.2016 16.03.2016 Objednávka
0141 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 19.03.2015 24.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť