Faktúra č. DFB/23/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0167
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.03.2023
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0113/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0113/2023 Objednávame si u Vás opravu čalúnenia pohovky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ABC Stropkov s.r.o 36665894 0,00 € 10.03.2023 24.03.2023 Objednávka
Tlačiť