Faktúra č. DFB/23/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0162
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0101/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0101/2023 Objednávame si u Vás revíziu zabezpečovacieho systému v administratívnej budove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 0,00 € 01.03.2023 24.03.2023 Objednávka
Tlačiť