Faktúra č. DFB/23/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0117
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota: 72,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0086
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0086 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume v sume 34,56 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 34,56 € 20.02.2014 25.02.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0086 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 69,88 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,88 € 16.02.2017 18.02.2017 Objednávka
0086 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 9,28 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 9,28 € 16.02.2016 19.02.2016 Objednávka
0086 Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 19.02.2015 24.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť