Faktúra č. DFB/22/0953

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0953
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.12.2022
  • Celková hodnota: 22,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0721
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0721 Objednávame si u vás 10 q zemiakov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Rolnicko-obch.druzstvo 209201 0,00 € 04.12.2013 05.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0721 Objednávame si u vás doplatok za lieky pre p. Kažimira Františka. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lekáreň AVENA 36493864 2,60 € 30.11.2017 09.12.2017 Objednávka
0721 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 238,15 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 238,15 € 22.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0721 Objednávame si u vás kreslo kanc. 3 ks po 97,- €, skriňu pol. l ks za 275,- €, krslo kanc. l ks za 149,- €, kuch linka s drezom za 249,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 L.C.TRADE s.r.o. 31677657 964,00 € 15.12.2015 19.12.2015 Objednávka
0721 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 310,09 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 310,09 € 20.11.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť