Faktúra č. DFB/22/0816

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0816
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.11.2022
  • Celková hodnota: 180,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0618/2022
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0618/2022 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku pračky primus - prečistenie, servis a reset počítadla. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 180,48 € 07.11.2022 15.11.2022 Objednávka
Tlačiť