Faktúra č. DFB/22/0816
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0816
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.11.2022
- Celková hodnota: 180,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0618/2022
- Dátum zverejnenia: 18.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0618/2022 | Objednávame si u Vás servisnú prehliadku pračky primus - prečistenie, servis a reset počítadla. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 180,48 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Objednávka |