Faktúra č. DFB/22/0766

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0766
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.10.2022
  • Celková hodnota: 54,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0579
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0579 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 106,41 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 106,41 € 27.09.2013 03.10.2013 Objednávka
0579 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 481,06 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 481,06 € 02.10.2017 13.10.2017 Objednávka
0579 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 51,65 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 51,65 € 29.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0579 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 36,55 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 36,55 € 22.10.2015 27.10.2015 Objednávka
0579 Objednávame si u vás mliečne výrobky v sume 67,29 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 67,29 € 18.09.2014 30.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť