Faktúra č. DFB/22/0695
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Dolutovský - JODO
- IČO: 14289423
- Adresa: Breznica 109, 091 01 Breznica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0695
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.09.2022
- Celková hodnota: 211,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0529
- Dátum zverejnenia: 03.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0529 | Objednávame si u vás plstenú vlnu 6 balíkov po 3,8 € a 6 ks ihly. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ľuboš Guzi - guci.73 | 45456623 | 0,00 € | 11.09.2013 | 12.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0529 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 11.09.2017 | 23.09.2017 | Objednávka | |||||
0529 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 185,46 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 185,46 € | 08.09.2016 | 10.09.2016 | Objednávka | |||||
0529 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 41,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 41,20 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Objednávka | |||||
0529 | Objednávame si u vás opravu soc. zariadenia, WC, sprchy podľa verejného obstarávania. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 3 054,28 € | 09.09.2014 | 10.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |