Faktúra č. DFB/22/0613

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0613
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.08.2022
  • Celková hodnota: 229,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/16
  • Identifikácia objednávky: 0465/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0465/2022 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 229,20 € 25.08.2022 05.09.2022 Objednávka
Tlačiť