Faktúra č. DFB/22/0428

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0428
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.06.2022
  • Celková hodnota: 1 998,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0299/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0299/2022 Objednávame si u Vás servis a revízie v kotolni DSS v Stropkove a v Útulku v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 998,96 € 23.05.2022 13.06.2022 Objednávka
Tlačiť