Faktúra č. DFB/22/0383
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY - Anna Pasenova
- IČO: 34824782
- Adresa: Sarisska 18, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0383
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.05.2022
- Celková hodnota: 150,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0293/2022
- Dátum zverejnenia: 01.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0293/2022 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 150,75 € | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Objednávka |