Faktúra č. DFB/22/0383

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0383
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.05.2022
  • Celková hodnota: 150,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0293/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0293/2022 Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 150,75 € 27.05.2022 30.05.2022 Objednávka
Tlačiť