Faktúra č. DFB/22/0356

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0356
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.05.2022
  • Celková hodnota: 125,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0267/2022
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0267/2022 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TobiTech s.r.o. 53477880 125,20 € 09.05.2022 20.05.2022 Objednávka
Tlačiť