Faktúra č. DFB/22/0339

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0339
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.05.2022
  • Celková hodnota: 9 207,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0218/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0218/2022 Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v Rehabilitačnom stredisku. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 R & H Technik, s.r.o. 47121327 9 207,15 € 11.04.2022 22.04.2022 Objednávka
Tlačiť