Faktúra č. DFB/22/0285

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0285
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.04.2022
  • Celková hodnota: 697,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/13
  • Identifikácia objednávky: 0219
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/13 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 Iné 19 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0219 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 135,41 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 135,41 € 23.04.2014 03.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0219 Objednávame si u vás brúsenie nožníc. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KOVOROB 0127 4,80 € 24.04.2017 27.04.2017 Objednávka
0219 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 123,0 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 123,00 € 15.04.2016 19.04.2016 Objednávka
0219 Objednávame si u vás Petra gél 11 ks, šampón na vlasy Selon 7 ks a masažný olej 2 ks pre PSS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Alžbeta Berecová 43658504 162,60 € 30.04.2015 01.05.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť