Faktúra č. DFB/22/0250
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: , 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0250
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 520,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0193/2022
- Dátum zverejnenia: 19.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0193/2022 | Objednávame si u Vás Neomax forte 10 l 10 ks, papierové utierky MAXI 10 bal. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 520,80 € | 25.03.2022 | 11.04.2022 | Objednávka |