Faktúra č. DFB/22/0250

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0250
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.04.2022
  • Celková hodnota: 520,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0193/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0193/2022 Objednávame si u Vás Neomax forte 10 l 10 ks, papierové utierky MAXI 10 bal. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 520,80 € 25.03.2022 11.04.2022 Objednávka
Tlačiť