Faktúra č. DFB/22/0212

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0212
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota: 57,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0040/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0040/2022 Objednávame si u Vás 720 kg kameniny a 150 kg posypovej soli. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jaroslav Saloň - SALY 34236210 0,00 € 31.01.2022 23.02.2022 Objednávka
Tlačiť