Faktúra č. DFB/22/0212
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jaroslav Saloň - SALY
- IČO: 34236210
- Adresa: Krátka 1669/6, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0212
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota: 57,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0040/2022
- Dátum zverejnenia: 01.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0040/2022 | Objednávame si u Vás 720 kg kameniny a 150 kg posypovej soli. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jaroslav Saloň - SALY | 34236210 | 0,00 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Objednávka |