Faktúra č. DFB/22/0135
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a. s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0135
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2022
- Celková hodnota: 47,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/11
- Identifikácia objednávky: 0105
- Dátum zverejnenia: 10.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0105 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 197,76 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 197,76 € | 27.02.2014 | 01.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0105 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 111,85 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 111,85 € | 27.02.2017 | 01.03.2017 | Objednávka | |||||
0105 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 25.02.2016 | 01.03.2016 | Objednávka | |||||
0105 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 112,79 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 112,79 € | 26.02.2015 | 28.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |