Faktúra č. DFB/22/0115
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a. s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0115
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.02.2022
- Celková hodnota: 223,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/11
- Identifikácia objednávky: 0085
- Dátum zverejnenia: 28.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0085 | Objednávame si u vás strihací strojček v sume 125,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Milan GUĽA kadernícke potreby | 45448361 | 125,00 € | 19.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0085 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 9,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 9,20 € | 14.02.2017 | 17.02.2017 | Objednávka | |||||
0085 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 485,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 485,63 € | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Objednávka | |||||
0085 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 80,72 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 80,72 € | 18.02.2015 | 24.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |