Faktúra č. DFB/21/1013
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/1013
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2021
- Celková hodnota: 583,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/12
- Identifikácia objednávky: 0766/2021
- Dátum zverejnenia: 30.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO | 51196603 | Iné | 14 000,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 01.06.2022 | 03.06.2021 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0766/2021 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 583,84 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka |