Faktúra č. DFB/21/1005

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/1005
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.12.2021
  • Celková hodnota: 13,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/11
  • Identifikácia objednávky: 0757
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0757 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 252,00 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 252,00 € 02.12.2013 19.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0757 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 78,06 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 78,06 € 14.12.2017 19.12.2017 Objednávka
0757 Objednávame si u vás týždenník Stropkovské Spektrum na rok 2017 v počte l ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Spektrum Stropkov s.r.o. 31708617 0,00 € 13.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0757 Objednavame si u Vás tonery a USB kluč v počte 5 ks a tonery v počte 4 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT Šandalská 1421/19 Stropkov 46756434 576,30 € 18.12.2015 29.12.2015 Objednávka
0757 Objednávame si u vás počítač s príslušenstvom bez monitora s programom OFFIS,náplne do tlačiarni podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 0,00 € 15.12.2014 18.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť