Faktúra č. DFB/21/0953
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro-Galaxi
- IČO: 0409
- Adresa: Slovenská 16, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0953
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 1 483,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0702/2021
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0702/2021 | Objednávame si u Vás umývačku skla a riadu QQI-52. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gastro-Galaxi | 0409 | 1 483,20 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka |