Faktúra č. DFB/21/0834

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0834
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.11.2021
  • Celková hodnota: 26,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/11
  • Identifikácia objednávky: 0622
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0622 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 287,72 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 0,00 € 10.10.2013 23.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0622 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 169,37 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 169,37 € 27.10.2017 31.10.2017 Objednávka
0622 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 59,03 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 59,03 € 19.10.2016 21.10.2016 Objednávka
0622 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 280,21 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 280,21 € 02.11.2015 13.11.2015 Objednávka
0622 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 293,44 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 293,44 € 13.10.2014 22.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť