Faktúra č. DFB/21/0666

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0666
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.09.2021
  • Celková hodnota: 195,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/11
  • Identifikácia objednávky: 0492
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 14 000,00 € 02.06.2021 04.06.2021 01.06.2022 03.06.2021 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0492 Objednávame si u vás autobatériu do Opla a žiarovky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 134,76 € 30.08.2013 31.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0492 Objednávame si u vás pohrebné služby pre neb. Bokšu Ľubomíra. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SLUZBA mestsky podnik 31305784 625,10 € 21.08.2017 05.09.2017 Objednávka
0492 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 238,47 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 238,47 € 12.08.2016 23.08.2016 Objednávka
0492 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 4,31 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 4,31 € 17.09.2015 19.09.2015 Objednávka
0492 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 393,62 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 393,62 € 14.08.2014 27.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť