Faktúra č. DFB/21/0595
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0595
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.08.2021
- Celková hodnota: 214,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/8
- Identifikácia objednávky: 0438
- Dátum zverejnenia: 31.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0438 | Objednavame si u Vás železiarský tovar v sume 380,87 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 380,87 € | 29.07.2013 | 01.08.2013 | Objednávka | |||||
0438 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 33,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 33,68 € | 01.08.2017 | 03.08.2017 | Objednávka | |||||
0438 | Objednávame si u vás spotrebný a kancelársky materiál podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 36,67 € | 15.07.2016 | 29.07.2016 | Objednávka | |||||
0438 | Objednávame si u Vás rolovany papier v sume 132,08 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 132,08 € | 24.08.2015 | 26.08.2015 | Objednávka | |||||
0438 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 215,38 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 215,38 € | 25.07.2014 | 01.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |