Faktúra č. DFB/21/0410

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0410
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.06.2021
  • Celková hodnota: 100,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0304/2021
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0304/2021 Objednávame si u Vás opravu kosačky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LUMOLA s.r.o. 46469630 100,79 € 14.06.2021 29.06.2021 Objednávka
Tlačiť