Faktúra č. DFB/21/0403
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0403
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.06.2021
- Celková hodnota: 24,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0298
- Dátum zverejnenia: 19.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0298 | Objednávame si u vás minerálne vody v sume 119,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 119,52 € | 19.05.2014 | 03.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0298 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 148,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 148,18 € | 30.05.2017 | 02.06.2017 | Objednávka | |||||
0298 | Objednávame si u vás MOL NL MS Office 365 Business. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 123,55 € | 23.05.2016 | 28.05.2016 | Objednávka | |||||
0298 | Objednávame si u vás Pivnú súpravu stôl + 2 lavice v sume 79,- €. Rozmery 220 x 50 x 75. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | bauMAX SR, spol.s.r.o. Rožňavská 4, 080 01 Prešov | 313849778 | 79,00 € | 08.06.2015 | 09.06.2015 | Objednávka |