Faktúra č. DFB/21/0343

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0343
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.05.2021
  • Celková hodnota: 283,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/15
  • Identifikácia objednávky: 0254
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/15 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 39 000,00 € 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0254 Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 636,71 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 636,71 € 09.05.2014 15.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0254 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,80 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 32,80 € 09.05.2017 12.05.2017 Objednávka
0254 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 05.05.2016 07.05.2016 Objednávka
0254 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 235,20 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 235,20 € 15.05.2015 19.05.2015 Objednávka
Tlačiť