Faktúra č. DFB/21/0286

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0286
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.04.2021
  • Celková hodnota: 14,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/15
  • Identifikácia objednávky: 0213
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/15 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 39 000,00 € 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0213 Objednávame si u vás výmenu zimných pneumatík za letné na Š Octávia a Opel Vivaro. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 0,00 € 23.04.2014 25.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0213 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 71,69 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,69 € 20.04.2017 26.04.2017 Objednávka
0213 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 89,29 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 89,29 € 14.04.2016 16.04.2016 Objednávka
0213 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 237,58 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 237,58 € 24.04.2015 30.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť