Faktúra č. DFB/21/0276
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0276
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.04.2021
- Celková hodnota: 1 428,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0203
- Dátum zverejnenia: 28.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0203 | Objednávame si u vás príslušenstvo ku Biolampe pre Horvátha Elemíra 1 ks á 62,50 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TUAL, s.r.o. | 45573930 | 62,50 € | 14.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0203 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 46,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 46,97 € | 18.04.2017 | 20.04.2017 | Objednávka | |||||
0203 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 36,77 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 36,77 € | 05.04.2016 | 13.04.2016 | Objednávka | |||||
0203 | Objednavame si u Vás náplne do tlačiarni v sume 249,84 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 249,84 € | 20.04.2015 | 28.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |