Faktúra č. DFB/21/0182

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0182
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.03.2021
  • Celková hodnota: 8,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/11
  • Identifikácia objednávky: 0138
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbaľák, s. r. o. 36473219 Iné 22 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0138 Objednavame si u Vás trička 10 ks,10 ks pracovné nohavice a 4 ks mikiny. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ALMA-MK,s.r.o, 44802072 380,00 € 17.03.2014 21.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0138 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 16.03.2017 18.03.2017 Objednávka
0138 Objednávame si u vás ohrievač podľa vlastného výberu do sumy 60,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 60,00 € 15.03.2016 16.03.2016 Objednávka
0138 Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie v soc. zariadeniach AB DSS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 0,00 € 17.03.2015 20.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť