Faktúra č. DFB/21/0182
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0182
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.03.2021
- Celková hodnota: 8,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0138
- Dátum zverejnenia: 17.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0138 | Objednavame si u Vás trička 10 ks,10 ks pracovné nohavice a 4 ks mikiny. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ALMA-MK,s.r.o, | 44802072 | 380,00 € | 17.03.2014 | 21.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0138 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 16.03.2017 | 18.03.2017 | Objednávka | |||||
0138 | Objednávame si u vás ohrievač podľa vlastného výberu do sumy 60,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 60,00 € | 15.03.2016 | 16.03.2016 | Objednávka | |||||
0138 | Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie v soc. zariadeniach AB DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Štefan Stolarik | 46275169 | 0,00 € | 17.03.2015 | 20.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |