Faktúra č. DFB/21/0178
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0178
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.03.2021
- Celková hodnota: 414,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/12
- Identifikácia objednávky: 0134
- Dátum zverejnenia: 17.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0134 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 142,67 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 0,00 € | 13.03.2014 | 19.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0134 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 292,31 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 292,31 € | 07.03.2017 | 16.03.2017 | Objednávka | |||||
0134 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 24,48 € | 10.03.2016 | 15.03.2016 | Objednávka | |||||
0134 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 159,08 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 159,08 € | 13.03.2015 | 17.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |