Faktúra č. DFB/21/0149
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0149
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2021
- Celková hodnota: 164,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/14
- Identifikácia objednávky: 0111
- Dátum zverejnenia: 10.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/14 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL | 34826998 | Iné | 15 500,00 € | 28.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0111 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 103,88 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 103,88 € | 20.02.2014 | 04.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0111 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 221,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 221,78 € | 23.02.2017 | 04.03.2017 | Objednávka | |||||
0111 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 834,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 834,80 € | 26.02.2016 | 03.03.2016 | Objednávka | |||||
0111 | Objednávame si u vás kreslo a botnik podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BAVL TRADE nabytok | 17139007 | 0,00 € | 03.03.2015 | 04.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |