Faktúra č. DFB/21/0070
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0070
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.02.2021
- Celková hodnota: 47,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0047
- Dátum zverejnenia: 18.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0047 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 30.01.2014 | 01.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0047 | Objednávame si u vás náplň cartridge pre Aerte AD a servis. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava | 36204587 | 216,00 € | 25.01.2017 | 02.02.2017 | Objednávka | |||||
0047 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 28.01.2016 | 30.01.2016 | Objednávka | |||||
0047 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 361,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 361,66 € | 22.01.2015 | 04.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |