Faktúra č. DFB/21/0057
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0057
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.01.2021
- Celková hodnota: 27,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/11
- Identifikácia objednávky: 0038
- Dátum zverejnenia: 03.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbaľák, s. r. o. | 36473219 | Iné | 22 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
0038 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 104,34 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 104,34 € | 23.01.2014 | 29.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0038 | Objednávame si u vás náplň do dávkovača mydlovej peny. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 38,40 € | 09.01.2017 | 28.01.2017 | Objednávka | |||||
0038 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 413,88 € | 22.01.2016 | 26.01.2016 | Objednávka | |||||
0038 | Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 49,67 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 49,67 € | 26.01.2015 | 30.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |