Faktúra č. DFB/20/0837

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0837
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.11.2020
  • Celková hodnota: 94,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/11
  • Identifikácia objednávky: 0620
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbaľák, s. r. o. 36473219 Iné 22 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0620 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 66,46 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 66,46 € 17.10.2013 23.10.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0620 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 48,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 48,68 € 26.10.2017 31.10.2017 Objednávka
0620 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 714,59 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 714,59 € 03.10.2016 21.10.2016 Objednávka
0620 Objednávame si u vás filtrovaciu konvicu za 17 €, filtre 3+1 za 23 €, digitálnu osobnú váhu do 150 kg, fotoaparát podľa vlastného výberu do 200 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 0,00 € 10.11.2015 11.11.2015 Objednávka
0620 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 955,78 € 10.10.2014 22.10.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť