Faktúra č. DFB/20/0819

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0819
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.11.2020
  • Celková hodnota: 576,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0601/2020
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0601/2020 Objejdnávame si u Vás overal MICRO 28 ks, Overal CHEMSAFE 20 ks, rukavice MOSE 1 bal. Bert 1 bal., Barbary 1 box. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 M.S.T. GROUP. s. r. o. 45922781 576,00 € 06.11.2020 12.11.2020 Objednávka
Tlačiť