Faktúra č. DFB/20/0762

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0762
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.10.2020
  • Celková hodnota: 678,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0565/2020
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0565/2020 Objednávame si u nás pracie prostriedky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 678,43 € 23.10.2020 29.10.2020 Objednávka
Tlačiť