Faktúra č. DFB/20/0637
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0637
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.09.2020
- Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0462/2020
- Dátum zverejnenia: 22.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0462/2020 | Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre 1 pracovníčku. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Gula | 34239006 | 20,00 € | 09.09.2020 | 12.09.2020 | Objednávka |