Faktúra č. DFB/20/0622

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0622
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.09.2020
  • Celková hodnota: 91,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0454/2020
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0454/2020 Objednávame si u Vás dvere biele 2 ks, štetec plochy, industrol 1 ks, poter 2 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 91,81 € 31.08.2020 09.09.2020 Objednávka
Tlačiť