Faktúra č. DFB/20/0584

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0584
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.08.2020
  • Celková hodnota: 3,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/11
  • Identifikácia objednávky: 0425
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0425 Objednavame si u Vás priemyselný tovar v sume 369,47 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 369,47 € 19.07.2013 25.07.2013 Objednávka
2020/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbaľák, s. r. o. 36473219 Iné 22 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0425 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 57,79 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 57,79 € 27.07.2017 29.07.2017 Objednávka
0425 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 61,57 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,57 € 20.07.2016 22.07.2016 Objednávka
0425 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 69,44 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,44 € 13.08.2015 18.08.2015 Objednávka
0425 Objednávame si u vás fajčivo pre prij. soc. služby DSS Stropkov podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 17.07.2014 26.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť